发布网友 发布时间:2022-04-23 05:22
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好二三四 时间:2022-09-07 06:41
打开期末结账页面,选择已结账的期间,然后勾选“期末反结账”选项,点击开始进行反结账处理。
反结账只能针对最后一个关账的期间作用,不能跨期间反结账。打开凭证开账页面,选中需要修改的凭证进行开账处理,同时要对调汇凭证和结转凭证进行开账处理。反记账、反审核凭证后修改凭证,然后审核记账凭证,再将期末调汇凭证和结账凭证作废或者删除,然后重新进行期末调汇和结账损益操作进行凭证过账,期末关账处理即可。
热心网友 时间:2024-10-20 19:49
1、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。
2、点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
3、然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】; 此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,没有密码直接点击【确定】。
4、在过滤出来的【凭证审核】界面中,选中需要取消审核的凭证,点击下面的【取消审核 】即可。
热心网友 时间:2024-10-20 19:42
1、反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。2、反记账:点击“总账—期末—对账”,按“Ctrl+H”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账—凭证—恢复记账前状态”,输入口令。3、点击“文件—重新注册”,换审核人员,然后点审核凭证,点击确定进去后再点“成批取消审核凭证”,也可以取消你要修改的那张凭证。4、点击“文件—重新注册”,换制单人员,然后查询你所要修改的凭证即可。