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审计管理制度XX

2024-01-12 来源:易榕旅网
审计管理制度XX

不同公司可以有不同的审计管理制度。你对审计管理制度理解吗?下面是为大家带来的审计管理制度范文,欢送阅读。

为了更好地落实集团的各项管理制度,提升经营公司的管理程度,做好第三方监查管理工作,特制定以下管理制度。 经营情况

管理制度执行情况 管理流程的监视检查

经营管理人员的行为监视检查

汇和集团综合部下设审计监查室,由审计监查按时间节点,根据审计方向抽调集团公司相关人员或外聘专业人员组成审计小组,任命审计组长,按审计内容进展审计。

①审计小组发审计函,标明审计内容,各公司自查,总经理签字回复。

②审计小组发审计函,进驻审计。

所有集团经营公司一季度审计一次,时间节点为每年4月,7月,11月和次年1月。每个公司每次审计时间原那么上不超过48小时。

1、汇和审计监查室在时间节点内首先发审计函,审计函包括以下内容:

审计时间,审计内容,审计人员,审计方式(自查,第三方进驻) 2、被审单位必须在24小时内回执,明确对接人员,同时按审计函要求,进展相关资料的准备,如进驻审计,双方约定时间。 3、审计组进驻单位后,被审单位应安排专人负责,无条件提供审计函所提内容资料和审计组临时抽查的相关资料。

4、审计组进驻后,在时间节点内完成审计报告,审计报告应详尽真实,并由被审单位确认,由审计组长和总经理共同确认。审计报告共四份,被审单位留存一份,总经理一份,审计小组一份,集团总裁一份。

5、审计报告签字完成后,审计小组应与被审单位座谈。座谈内容应有记录,对被审单位的问题提出整改。被审单位提出问题解决的时间和方法。

6、审计小组完毕审计工作后应及时向集团公司总裁汇报,提出对被审单位的管理经营程度的评估,对总经理任职才能进展评估,并对其经营管理薄弱环节提出改良措施。

被审单位应提供真实资料,不得以任何借口回绝审计人员的资料文件要求。

审计人员应严格按照审计纪律开展工作,不得以权来谋私,不得弄虚作假。

审计人员进驻审计,接送由被审单位安排,被审单位接待最多两次,接送各一次,每次吃饭人均不得超过50元,其余吃饭自理或工作餐。如被审单位有办事处原那么上审计人员住在办事处,如没有,住宿费由集团报销。审计人员外出,日均补助按100元标准执行

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