审计项目 XXXXXX工程 被审计单位名称 施工单位:XXXXXXXX工程有限公司 审计年度 审计方式 XXXX年 结算审计 计划工作时间 编制依据 审计目的 在公司上市的情况下,对目前工程项目的内部管理情况进行检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,提出有价值的建议,改善各公司的工程管理工作。 审计内容和范围 审计内容: 1. 关注工程项目管理制度是否完善,审批手续是否执行; 2. 关注工程项目主要业务环节(工程招投标、材料和设备采购、合同管理、现场管理等)的管理。 审计范围: 2010年的工程项目。 审计人员分工 审计实施步骤 1. 根据工程项目审计方案,下发审计通知书和审计承诺书,明确审计时间、目的、范围、需要的资料清单等; 2. 根据现场检查,对XX公司的工程项目管理情况进行评估,确定工程项目管理的薄弱环节和风险; 3. 根据XX公司工程项目管理现状,有针对性的实施以下审计程序,如询问、观察、抽查凭证、重新计算、分析性复核、穿行测试等,以发现工程项目管理中存在的问题; 4. 制作审计问题汇总表,经审计部统一确定后,发给XX公司财务负责人进行反馈。根据反馈,审计人员将反馈情况客观增加到审计问题汇总表中; 5. 出具审计报告,经审计部统一后,将审计报告与修改后的审计问题汇总表发送给审计委员会主任,监事会,财务总监,XX公司董事长、总经理、财务负责人、工程项目负责人等; 6. 根据指示开展后续审计,关注审计问题的整改情况。 审计组
组长 成员 审核人(签字): 编制人(签字):
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