税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称:
纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分)项目金额类别行次 -1一、营业收入(填附表一) -2减:营业成本(填附表二)3 营业税金及附加 -4 销售费用(填附表二) -5 管理费用(填附表二) -利润6 财务费用(填附表二)总额7 资产减值损失计算8加:公允价值变动收益9 投资收益 -10二、营业利润 -11加:营业外收入(填附表一) -12减:营业外支出(填附表二) -13三、利润总额(10+11-12) -14加:纳税调整增加额(填附表三) -15减:纳税调整减少额(填附表三)16其中:不征税收入 -17 免税收入 -应纳18 减计收入 -税所19 减、免税项目所得得额20 加计扣除 -计算21 抵扣应纳税所得额 - -22加:境外应税所得弥补境内亏损 -23纳税调整后所得(13+14-15+22) -24减:弥补以前年度亏损(填附表四) -25应纳税所得额(23-24)25%26税率(25%) -27应纳所得税额(25×26) -28减:减免所得税额(填附表五) -29减:抵免所得税额(填附表五) -30应纳税额(27-28-29) -31加:境外所得应纳所得税额(填附表六) -应纳32减:境外所得抵免所得税额(填附表六)税额33实际应纳所得税额(30+31-32) -计算34减:本年累计实际已预缴的所得税额35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38 合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例39 合并纳税企业就地预缴的所得税额40本年应补(退)的所得税额(33-34) -附列41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额资料42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额主管税务机关受理专用章:纳税人公章:代理申报中介机构公章:受理人:经办人:经办人及执业证件号码:受理日期:年 月 日申报日期: 年 月 日代理申报日期:年 月 日
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