监理单位月度查核表
一、监理合同规定执行状况
序 号
违犯
应 罚 金
实 罚 金 额
查核项目
查核内容 合同 人次
备注
额
监理人员到岗
1
状况 监理人员改换
2
状况 监理人员考勤
状况
参照监理合同进行检查和处分
3
二、查核评分项目
序
百分
查核内容
制评 分
子 项 权 重
分 项 权 重
查核项目
号
备注
1
监理人员表现
人员投入数目,能否与合同要求一致;
监理人员数目
旁站、巡检和倒班履职能否到位;人 员基本素质、技术能力能否知足工程 需要状况。
专职安全监理人 员
持证上岗和培训状况,业务素质、工 作热忱和效率能否知足工作需要 组织、协调表现,团队效率,监理人
总监
职工作热忱;工作计划性能否知足工 作进展需要;个人出勤状况。
总监代表
同上
能否熟习图纸、规范和现场;出勤情
主要监理人员
况;发现、剖析和办理问题的表现和 效率。
监理人员考勤 分项小计
1.1
20
1.2
10
1.3
25
1.4
10
1.5
25
1.6
考勤、出勤的上报和审察 10 100
10
2 监理管理
监理规划、监理细 则、旁站方案
2.1
能否联合施工图、规范和施工方案, 能否实时和具指导意义。
15
能否准时召开,人员能否齐备,纪要
监理例会
能否完好,对问题的论述和解决能否 有针对性,能否追踪和落实。
监理月报
月报实时性、完好性、条理性,总结、 建议能否本质有效。 实时、真切、完好。
2.2
10
2.3
10
2.4 监理日志 监理通知单工作 联系单 分项小计
15
2.5
能否实时、适合,能否追踪、闭合。
50
10010
3 质量控制 施工组织设计及 专项方案审批 进场资料、设施验 收 目睹取样
3.1
能否实时,审察建议能否适合;能否 检查施工单位按方案实行。
能否实时、真切、规范;进场资料及 查收资料能否齐备;有否台账。 能否实时、真切、规范,资料能否齐 全,有否台账。
能否实时、真切,资料能否齐备,有 否台账。
隐蔽查收、查验批查收、分项、分部
5
3.2
20
3.3
10
3.4
平行查验、实测实 量
20
3.5
过程查收 查收能否实时、真切、规范;有否台 账。能否有必需的检测设施。
20
3.6
旁站监理
人数能否知足作业面和进度要求;监 理旁站记录能否真切、规范。 能否更新实时有效、真切、齐备;有 否台账。
包含但不限于以下行为 : 资料设施进 场报验、隐蔽查收、查验批次、旁站
10
3.7
图纸、更改管理
5
3.8
施工、旁站、查收 过程摄影片
监理、目睹取样、现场试验、调试、 试运转、更改、签证等。照片内容要 求:远景、表记、查收过程,及简要 说明,每次 3~4 张照片
10
分项小计
4
安全控制
10020
审察施工单位的安全管理系统架构是
安全系统
否健全、运转状况;施工单位特别工 种上岗证;施工单位方案实行状况。
安全管理
安全监理制度、安全监理细则;安全 交底;安全专项方案审察。
独自召开安全监理例会,纪要实时、
4.1
15
4.2
10
4.3 安全例会
有效;解决问题有效
15
每天安全巡逻;独自安全监理日志;
安全检查
每周联合检查,独自记录,记录真切 有效。
安全监理通知单
4.4
40
4.5
下发安全监理通知单和联系单的情 况,问题整顿落实、达成并资料闭合
20
及联系单 分项小计
5
设施、仪器装备
100 10
查1 个检 查周期内 的设施、
80
仪器和检
5.1
设施、仪器
监理单位装备设施、仪器的规格数目 与合同要求一致,并与工程进展般配。
测证明文 件,缺 1 件,扣 30 分
5.2
使用状况 分项小计
按期保护、按期计量检测;使用状况 20 100
2 25 25 100
5 6
实体质量 安全文明 综合得分
参照《施工现场质量管控成效评分表》 参照《施工现场安全管控成效评分表》
100 100 100
查核结果判断标准 一定同时知足以下各项指标)
序号 1 2 3
本次查核结果
查核内容 综合得分 安全文明得分 质量和安全事故
优秀 ≥80 ≥90 无
合格 ≥70 ≥75 无
查核单位(部门):
监理单位总监:
工程副总:
查核人:
日期:
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