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事故隐患排查治理表格(全套)

2022-06-03 来源:易榕旅网
时间:二O二一年七月二十九日

公司平安检查记录表之巴公井开创作

时间:二O二一年七月二十九日 受检部份 参检人员 1.检查的重点内容和部位: 检查计划方案 2.检查计划方案: 3.检查人员分工: 计划方案批准人: 年 月 日 检查过程综述 检查人员签字: 年 月 日 现场已经整改的隐患: 发现的隐患及整改要求 需下发隐患通知单的隐患: 检查组织部份负责人签字: 年 月 日 受检部份意见 备 注 受检部份负责人签字: 年 月 日 检查时间 检查组织部份 隐患排查治理记录表

时间:二O二一年七月二十九日

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检查时间:检查组织部份:参检人员:

受检部份 受检场所或内容 存在的问题 受检部份 负责人签字 检查人员签字 时间:二O二一年七月二十九日

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隐患整改通知书

通知时间:接收部份:接收人:

隐患内容 整改要求 和整改期限 主要负责人签字:签字时间: 隐患整改责任人签字:签字时间: 时间:二O二一年七月二十九日

时间:二O二一年七月二十九日

整改办法 验收结果 隐患整改责任人签字:验收时间: 验收人签字:验收时间: 事故隐患分析和现状评估陈说

隐患所在部份/部位 隐患发现渠道和时间 隐患现状描述: 隐患现状和临时控制办法 临时控制办法: 隐患所在部份负责人:日期: 隐患分析和评估 技术原因 隐患发生的原因 管理原因 时间:二O二一年七月二十九日

时间:二O二一年七月二十九日

现状严重性 隐患严重性分析 临时办法有效性评估 技术办法 隐患治理办法建议 管理办法 1.平安管理部份负责人和平安管理人员: 2.专业技术组人员: 分析评估人员签字 3.责任部份负责人和相关管理人员: 4.其他: 备 注 事故隐患排查治理台账

序号 发现日期 事故隐患描述 类别和级别 所在部位 责任部份/岗位 治理办法/方案及完成情况 治理验收情况/验收人/日期 备注 时间:二O二一年七月二十九日

时间:二O二一年七月二十九日

月份 应排查隐已查出隐隐患督患数(项) 患数(个) 办数排查隐患类别 已整改隐未整改隐隐患整患数(个) 患数(个) 改率整改投入资金 时间:二O二一年七月二十九日

时间:二O二一年七月二十九日

职业卫生、生产 职业设备 危害设施 防治 作业人员行为隐患 燃气 平安、 应急 危险 管理 作业 制度、 作业 记录 环境 危险 化学 品 用电 平安 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度累计 事故隐患排查治理情况分析: 1.应排查隐患数:各部份根据本单元生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案.本项目内填写的排查数量,填报每月本单元计划排查隐患项目数量. 2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量. 3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单元列为督办隐患的数量. 4.排查隐患类别:分为九个小项,依照隐患分类将本单元排查的隐患填入. 填表说明 5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量. 6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量. 7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例. 8.整改投入资金:填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额. 9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析今年度隐患排查工作情况,须列出本单元在隐患排查中一般事故隐患、重年夜事故隐患、重要事故隐患的数量,并对时间:二O二一年七月二十九日

时间:二O二一年七月二十九日

重年夜事故隐患进行简要说明,并填写已采用的有效应急办法,对已发现隐患进行整改治理的情况. 事故隐患统计分析表

单元主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:

重点部位事故隐患排查检查表

部 位 序 号 项 目 事故隐患排查内容 时间:二O二一年七月二十九日

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