2013年度财政票据使用管理自查情况报告
按照处财务审计科《关于上报2013年度财政票据使用管理自查情况报告的通知》要求,****对2013年度财政票据使用管理情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:
一、自查依据
《江苏省财政票据管理暂行办法》
《江苏省行政事业单位资金往来结算票据使用管理实施细则》
二、自查项目
1、严格按照规定办理财政票据的购领手续,建立票据购领、发放、使用、结存台账。
2、票据启用前认真检查,未发现缺联、缺号、重号等情况。
3、按票据规定用途填开票据,无超范围使用票据,无相互串用问题。
4、填开票据顺序使用,字迹清楚、内容完整、印章齐全,各联次内容和金额一致,票账相符。
5、作废票据注明“作废”字样,各联齐全、保存备查。
三、票据自查情况
见附件:2013年度财政票据自查表
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二〇一四年三月五日
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