职责:
一、审计计划
1、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;
2、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;
3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。
二、审计工作
1、审查招标投标、合同签订的审批流程是否符合公司制度、授权规定;
2、招标投标过程、资料及合同文件的完整性、合理性、规范性;
3、审查合同的执行情况,包括进度、质量、付款情况是否符合合同约定,施工内容是否与图纸一致等;
4、审查设计管理的有效性,包括设计优化情况、限额设计的执行情况、目标成本设计变更率、设计变更的必要性、合理性、及时性等;
5、审查工程结算资料的真实性以及结算成果的准确性,包括签证内容和现场的符合性、各类工程量、价的核算情况、甲供或甲指乙供材料材料的定价情况、工程违约扣款、质量扣款情况、索赔情况等;
6、投资项目的专项审计;
7、审查工程项目目标成本、动态成本、合约规划编制的合理性及控制情况;
8、集团领导委托的其他审计任务。
三、审计总结
1、负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;
2、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。
四、制度建设
1、根据公司的工程管理制度及其他相关内部管理制度、结合具体情况,起草工程审计规章制度和操作流程。
五、领导交办的其他工作。
任职资格:
一、学历:本科及以上学历。
二、专业:工程、造价等相关专业。
三、专业资格要求:工程类中级及以上职称或注册造价工程师。
四、工作经验:十年以上成本招采工作经验,三年以上管理经验。
五、岗位技能
1、熟悉相关工程、造价、招投标等专业知识;
2、熟悉相关法律、制度规范,熟练掌握审计流程;
3、良好的职业操守、原则性强、客观公正;
4、较强的沟通协调能力、分析与判断能力、执行能力、敏锐性。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容